فاکتور اصلاحی برای سال قبل
سلام وقت بخیر
در بهار 1404 فروش داشتیم
الان مطلع شدیم مقداری از فاکتور برگشت خورده ( در تابستان 1405) در حالی فاکتور مرجع برای بهار 1404 است
برگشت رو اعمال کنیم
در اظهارنامه ارزش افزوده زمستان1404 ثبت می شه یا در اظهارنامه بهار 1405؟
یا کلا سوخت شده
سوالات مرتبط
- استخراج کلید خصوصی از توکن سخت افزاری, 3 سال قبل
- صرافی برای شرکت ما به اشتباه صورتحساب الکترونیکی زده, 3 سال قبل
- فروشِ همزمانِ خرید خارجی و خرید داخلی, 3 سال قبل
1 پاسخ
با سلام اگر شما در تابستان 1405 برگشت زده باشین در اظهارنامه تابستان 1405 لحاظ میشه یکبار در بهار برای شما بدهی ایجاد شده و پرداخت کردین و در تابستان 1405 چون برگشت خورده یجورایی اعتبار لحاظ شده
لطفاً برای ارسال پاسخ خود وارد شوید یا ثبت نام کنید